【來源:國家審計署網站】 【作者:山東省青島市審計局】
近期,山東省青島市審計局在對青島出版集團有限公司的審▃計中,充分⊙發揮審計職能作用,根據發現的問題提出審計∞建議,推動青島出版集團陸續出自然不是臺、修訂25項制度,多措並舉規範企業♀管理。
去年,該局對青島出版集團有限公司開展了主要負責人任期經濟責任審計,審計過〖程中發現存在經濟事項決策程序不規笑意範、對下╳屬企業管控不到位、存貨管理不合規等☆問題,針對發現①問題,審計部門提№出建立健全企業管理制度,完善企♂業治理結構,加強財務、資產基礎管理工作和對下屬企業的管巨大理等建議↑。
出版集團高度重視,積極采納審」計建議,第一時間召開集團黨委會研究審議審計整改方案,明確各級□黨委書記為審計整改工作第一責任①人,成立集團黨委書記任組長的整改工作領導小◣組,對審計整改工作進行部署推進。通過出臺、修訂《集團黨委會會議議事規則》《集團董事會議事規則》《集團“三重一大”決策⌒ 制度實施辦法》等制度,規範董事會會議議事程序、董事▼會職權及議事範圍,對“三重一大”事項決策要求的具體內容〗進行了補充和完善,健全規範公司治理結構,從體制機制層面促進權力】規範運行。梳理集團下ぷ屬企業運營狀況,出臺下級子公司工作制度和管理辦法,加∩強對下屬企業的管控;推進管理層級有效壓縮,對部分下屬企業采取█股權提升調整、吸收合並註銷等措施進行整改,已完成3家企業的︻註銷。對審計發現存在管理∏不到位的存貨進眼中竟然有著一絲好奇行全面盤點,制定《集團采購管理規●定》《物品采購出入庫管理¤規定》《出版社印刷材料倉儲管理辦@法》等制度,規範大宗物資采購及庫存盤㊣點等關鍵環節,提高資產管控水平,有效防範風險。(張露凡)
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